臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)2022年度決算-其他-臺安縣人民政府

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    臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)2022年度決算
    時間:2023-10-14 16:03來源:作者:點擊:


    目錄


    第一部分 臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)概況

    一、主要職責

    二、決算單位構成

    第二部分 臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所) 2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分 臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所) 2022年度決算情況說明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)概況


    一、主要職責

    (一)負責基礎公共文化設施建設,負責基本公共體育領域服務項目建設。構建現代化公共服務體系,負責統籌文化體育服務資源,保障群眾得到基本公共文化體育服務。

    (二)負責組織開展旅游創優、創佳活動。組織旅游整體形象宣傳和重大促銷活動。打造區域旅游產品、精品,并做好推介、推廣工作。負責少帥陵的管理工作。

    (三)負責重點文化產業發展項目的推介、宣傳工作。組織實施文化精品工程、文化交流合作工作。

    (四)負責指導、管理全縣文藝事業,實施文化惠民工程和非物質文化保護。對全縣文物進行管理保護、研究、展示等工作。

    (五)承擔縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。

    二、決算單位構成

    納入臺安縣財政局2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)

    5個分支機構

    (一)臺安縣圖書館

    (二)臺安縣博物館

    (三)臺安縣業余體育學校

    (四)臺安縣旅游服務分中心

    (五)臺安縣文化館


    第二部分臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)2022年度決算公開報表

    臺安縣文化旅游體育事務服務中心

    第三部分 臺安縣文化旅游體育事務服務中心(臺安縣文物保護管理所)2022年度決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計339.46萬元。

    包括:

    1.財政撥款收入339.46萬元。占收入總計的100 %,其中:一般公共預算財政撥款收入339.46萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業收入0萬元。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結余0萬元

    8.年初結轉和結余6萬元,占收入總計的1.77%,主要  是一般公共預算財政撥款等收入。

    無法與上年作比較。主要原因:我單位是2022年新成立單位。 

    (二)支出總計345.46萬元。包括: 

    1.基本支出306.59萬元,占支出總計的88.75 %,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:一般公共預算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出271.01萬元,對個人和家庭的補助支出12.83萬元,商品和服務支出20.63萬元,資本性支出2.12萬元。

    2.項目支出38.87萬元,占支出總計的 11.25 %,主要包括文化旅游體育與傳媒等業務支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    無法與上年作比較。主要原因:我單位是2022年新成立單位。

    (三)年末結轉和結余0萬元。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出345.46萬元,其中:基本支出306.59萬元,項目支出38.87萬元。(2022年新成立單位)

    (二)一般公共預算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預算財政撥款支出345.46萬元,按支出功能科目分:文化旅游體育與傳媒支出261.32萬元,占75.64%;社會保障和就業支出44.78萬元,占12.96%;衛生健康支出14.14萬元,占4.1%;住房保障支出25.22萬元,占7.3%。

    1. 文化旅游體育與傳媒支出261.32萬元。包括:

    (1)機關服務235.83萬元,主要是基本工資、津貼補貼等支出。

    (2)其他文化和旅游支出19.49萬元,主要是辦公費、郵電費、差旅費、維修費等支出。

    (3)其他文化旅游體育與傳媒支出6萬元,主要是其他商品和服務支出、專用材料費等支出。

    2. 社會保障和就業支出44.78萬元,包括:

    (1)事業單位離退休11.98萬元,主要是退休費、撫恤金、生活補助等支出。

    (2)機關事業單位基本養老保險繳費支出32.80萬元。主要是養老保險繳費支出。

    3.健康衛生支出14.14萬元,包括:

    (1)事業單位醫療14.14萬元,主要是職工基本醫療保險繳費支出。

    4. 住房保障支出25.22萬元,包括:

    (1)住房公積金25.22萬元,主要是住房公積金支出。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出情況

    無此項資金。

    (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況

    無此項資金。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成全年預算的0%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年減少(增加)0萬元。 

    1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務接待費0萬元。2022年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

    3. 公務用車購置及運行費0萬元。

    公務用車購置費0萬元。

    公務用車運行維護費0萬元。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出306.59萬元,其中:人員經費283.85萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費22.74萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    我單位為事業單位無需考核機關運行經費支出。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛0輛。

    (四)預算績效工作開展情況

    我單位是2022年新成立單位,沒有預算績效相關信息。


    第四部分 附件


    第五部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

    19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

    21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

    23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

    28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

    31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。

    32.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

    33.國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    37.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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