臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算-其他-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 15:42來(lái)源:作者:點(diǎn)擊:


    目錄


    第一部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算情況說(shuō)明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心概況


    一、主要職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)為全縣河長(zhǎng)制、河道、水資源、水土保持、農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水安全、水利水電工程移民、水利信息等有關(guān)政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、實(shí)施方案的研究、起草、評(píng)估等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (二)負(fù)責(zé)為全縣水利工程的建設(shè)、管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (三)負(fù)責(zé)對(duì)涉及河道、水資源、水土保持、農(nóng)業(yè)灌溉等方面相關(guān)的行政許可、行政征收、行政強(qiáng)制、行政處罰等工作提供技術(shù)支持與服務(wù)保障。

    (四)負(fù)責(zé)為全縣河長(zhǎng)制相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (五)負(fù)責(zé)全縣河道防洪工程、生態(tài)景觀工程、水毀修復(fù)、生態(tài)修復(fù)等項(xiàng)目的建設(shè)、管理等事務(wù)性工作;開展河道垃圾清理、退耕封育、水域及其岸線管理、河道資源的開發(fā)利用等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為涉河項(xiàng)目行政許可和防汛抗旱等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (六)承擔(dān)全縣水資源管理的事務(wù)性工作,為水資源開發(fā)利用、節(jié)約用水、配置調(diào)度、管理保護(hù)和水生態(tài)保護(hù)提供相關(guān)技術(shù)支持與服務(wù)保障。

    (七)承擔(dān)水利信息的采集、分析、發(fā)布和相關(guān)檔案、資料管理的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)為水利信息系統(tǒng)和電子政務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (八)負(fù)責(zé)組織農(nóng)村水利、排灌泵站、農(nóng)村飲水安全、水利水電工程移民扶持項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)行管理工作;負(fù)責(zé)為占用農(nóng)業(yè)灌溉水源灌排工程設(shè)施、灌溉耕地管理行政許可等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (九)負(fù)責(zé)全縣水流失監(jiān)測(cè)和水土保持項(xiàng)目的建設(shè)、管理;負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的實(shí)施、水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收核查等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為全縣水土保持和水土流失綜合防治等有關(guān)規(guī)劃計(jì)劃、實(shí)施方案的研究、起草、評(píng)估、水土保持方案審批、水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收等提供技術(shù)支持與服務(wù)保障。

    (十)承擔(dān)水利科技推廣及應(yīng)用等相關(guān)工作。

    (十一)開展全縣范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

    (十二)負(fù)責(zé)為全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (十三)承擔(dān)基層水利服務(wù)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的建設(shè)與管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)為全縣農(nóng)村水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (十四)負(fù)責(zé)為全縣農(nóng)田基本建設(shè)“大禹杯”競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (十五)承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

    二、決算單位構(gòu)成

    納入臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    臺(tái)安縣水利事務(wù)中心


    第二部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算公開報(bào)表

    臺(tái)安縣水利事務(wù)中心

    第三部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算情況說(shuō)明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)8206.41萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入8171.41萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.57%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7927.41萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入244.00萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 0.43%,主要是基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的等結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    與上年相比,本年收入減少301.46萬(wàn)元,降低3.56%。主要原因:項(xiàng)目撥款收入減少

    (二)支出總計(jì)8206.41萬(wàn)元,包括: 

    1.基本支出1232.67萬(wàn)元,占支出總計(jì)的15%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出1171.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出34萬(wàn)元,資本性支出0.24萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出6973.74萬(wàn)元,占支出總計(jì)的85%,主要包括工程類及退耕封育業(yè)務(wù)支出等。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年支出減少314.65萬(wàn)元,降低3.69%。主要原因:本年項(xiàng)目減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出8206.41萬(wàn)元,其中:基本支出1232.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6973.74萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少314.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)降低3.69%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的681.04%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的128.18%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的552.86%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7962.41萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出182.60萬(wàn)元,占2.29%;衛(wèi)生健康支出50.43萬(wàn)元,占0.63%;農(nóng)林水支出7638.27萬(wàn)元,占95.94%;住房保障支出91.11萬(wàn)元,占1.14%。

    1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出182.60萬(wàn)元,包括:

    (1)事業(yè)單位離退休支出27.12萬(wàn)元,主要是離退休人員費(fèi)用等支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.34萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.14萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。

    2.健康衛(wèi)生支出50.43萬(wàn)元,包括:

    事業(yè)單位醫(yī)療50.43萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

    3. 農(nóng)林水支出7638.27萬(wàn)元,包括:

    (1)其他農(nóng)業(yè)支出2.33萬(wàn)元,主要是其他農(nóng)業(yè)等支出。

    (2)機(jī)關(guān)服務(wù)支出97.21萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)服務(wù)等支出。

    (3)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出896.96萬(wàn)元,主要是水利工程類項(xiàng)目等支出。

    (4)水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出68.39萬(wàn)元,主要是水利工程建設(shè)等支出。

    (5)防汛支出244.80萬(wàn)元,主要是水利防汛工程類等支出。

    (6)其他水利支出6328.58萬(wàn)元,主要是退耕封育補(bǔ)償資金等支出。

    4.住房保障支出91.11萬(wàn)元,包括:

    住房公積金91.11萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員住房公和積金等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出244.00萬(wàn)元。按支出功能科目分,包括:

     1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.00萬(wàn)元

    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出224.00萬(wàn)元;

     2.農(nóng)林水支出20.00萬(wàn)元

    地方重大水利工程建設(shè)支出20.00萬(wàn)元。

    (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無(wú)此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.35萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少1.19萬(wàn)元,下降4.03%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元, 2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元, 2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28.35萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的100 %,比上年減少1.19萬(wàn)元,下降4.03%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低等原因。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.35萬(wàn)元,主要用于單位日常巡查護(hù)公務(wù)用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量22輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1232.67萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1198.43萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)34.24萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    我單位為事業(yè)單位無(wú)需考核機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2022年政府采購(gòu)支出總額664.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出625.50萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出39.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額412.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的62.08%,其中:授予小微企業(yè)合同金額203.83萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的49.39%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛22輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車6輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開展情況

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金233.35萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金233.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分100分。本部門(單位)組織對(duì)河流綜合治理1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金233.35萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金233.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,年初設(shè)定目標(biāo)(一)鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果,現(xiàn)有封育區(qū)進(jìn)行實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,開展好復(fù)核工作,確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。(二)隊(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,全面暢通防洪生態(tài)廊道,使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動(dòng)。(三)積極推進(jìn)退田還河,恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。年末全部完成。

    組織對(duì)2個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金1388.89萬(wàn)元,自評(píng)平均分92.10分。《部門整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

    組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金1388.98萬(wàn)元,自評(píng)平均分91.28分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    (1)“河流綜合治理”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為233.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為233.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果;二是對(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是無(wú);二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施:一是無(wú);二是無(wú)。

    (2)“河流綜合治理”項(xiàng)目自評(píng)綜述:(一)鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果,現(xiàn)有封育區(qū)進(jìn)行實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,開展好復(fù)核工作,確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。(二)對(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,全面暢通防洪生態(tài)廊道,使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動(dòng)。(三)積極推進(jìn)退田還河,恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。年初設(shè)定目標(biāo):實(shí)際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕(林)建檔情況封育回租耕(林)地補(bǔ)償、封育界限、建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制、退耕農(nóng)戶滿意度,以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。

    《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見附件。

    3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。年初設(shè)定目標(biāo):實(shí)際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕(林)建檔情況封育回租耕(林)地補(bǔ)償、封育界限、建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制、退耕農(nóng)戶滿意度,以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。實(shí)際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕(林)建檔情況封育回租耕(林)地補(bǔ)償、封育界限、建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制、退耕農(nóng)戶滿意度,以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱019002臺(tái)安縣水利事務(wù)服務(wù)中心-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)1204.99
    部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)1204.99
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)1201.731200.1499.86%13.313.28
    水利事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.005.0250.21%13.36.67
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)32.4227.4284.60%13.411.33
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    完成遼河沿線全范圍巡查巡護(hù)工作任務(wù)全部完成
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.33.3





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.53.5





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.60.6





    預(yù)算管理制度健全性
    制度完善
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.80.8





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.60.6





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.60.6





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.60.6





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.60.6





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.60.6





    業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.60.6





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)社會(huì)效益社會(huì)公眾對(duì)最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度>=100%10016.66.6





    生態(tài)效益水質(zhì)評(píng)價(jià)
    滿意
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)16.86.8





    主管部門滿意度上級(jí)主管部門滿意度>=100%10016.66.6





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革建立完善防汛抗旱工作機(jī)制
    按時(shí)完成
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)12.52.5





    建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制
    管理機(jī)制
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)12.52.5





    總評(píng)價(jià)得分91.28

     

    預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表

    (2022年度)
    項(xiàng)目(政策)名稱河流綜合治理
    主管部門臺(tái)安縣水利局-
    實(shí)施單位臺(tái)安縣水利事務(wù)服務(wù)中心-
    項(xiàng)目預(yù)算金額(萬(wàn)元)233.35全年執(zhí)行數(shù)(萬(wàn)元)233.35執(zhí)行率100%
    年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況
    (一)鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果,現(xiàn)有封育區(qū)進(jìn)行實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,開展好復(fù)核工作,確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。(二)隊(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,全面暢通防洪生態(tài)廊道,使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動(dòng)。(三)積極推進(jìn)退田還河,恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。全部完成
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度目標(biāo)值全年
    完成值
    完成程度分值得分未完成原因分析改進(jìn)措施
    運(yùn)算
    符號(hào)
    內(nèi)容度量
    單位
    經(jīng)費(fèi)保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說(shuō)明
    產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成封育面積>=100%100100%12.512.5






    新增封育河流面積復(fù)核情況
    已完成
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)100%12.512.5






    退耕(林)建檔情況
    已完成
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)100%12.512.5






    成本指標(biāo)封育回租耕(林)地補(bǔ)償
    及時(shí)發(fā)放
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)100%12.512.5






    效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)封育界限
    已劃定
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)100%1515






    建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制
    已規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)100%1515






    滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)退耕農(nóng)戶滿意度>=100%100100%1010






    指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì)90預(yù)算執(zhí)行率得分10減分項(xiàng)0績(jī)效自評(píng)總得分100

    第五部分 名詞解釋


    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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