目錄
第一部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算情況說(shuō)明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)為全縣河長(zhǎng)制、河道、水資源、水土保持、農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水安全、水利水電工程移民、水利信息等有關(guān)政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、實(shí)施方案的研究、起草、評(píng)估等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(二)負(fù)責(zé)為全縣水利工程的建設(shè)、管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)涉及河道、水資源、水土保持、農(nóng)業(yè)灌溉等方面相關(guān)的行政許可、行政征收、行政強(qiáng)制、行政處罰等工作提供技術(shù)支持與服務(wù)保障。
(四)負(fù)責(zé)為全縣河長(zhǎng)制相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(五)負(fù)責(zé)全縣河道防洪工程、生態(tài)景觀工程、水毀修復(fù)、生態(tài)修復(fù)等項(xiàng)目的建設(shè)、管理等事務(wù)性工作;開展河道垃圾清理、退耕封育、水域及其岸線管理、河道資源的開發(fā)利用等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為涉河項(xiàng)目行政許可和防汛抗旱等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(六)承擔(dān)全縣水資源管理的事務(wù)性工作,為水資源開發(fā)利用、節(jié)約用水、配置調(diào)度、管理保護(hù)和水生態(tài)保護(hù)提供相關(guān)技術(shù)支持與服務(wù)保障。
(七)承擔(dān)水利信息的采集、分析、發(fā)布和相關(guān)檔案、資料管理的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)為水利信息系統(tǒng)和電子政務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(八)負(fù)責(zé)組織農(nóng)村水利、排灌泵站、農(nóng)村飲水安全、水利水電工程移民扶持項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)行管理工作;負(fù)責(zé)為占用農(nóng)業(yè)灌溉水源灌排工程設(shè)施、灌溉耕地管理行政許可等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(九)負(fù)責(zé)全縣水流失監(jiān)測(cè)和水土保持項(xiàng)目的建設(shè)、管理;負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的實(shí)施、水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收核查等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為全縣水土保持和水土流失綜合防治等有關(guān)規(guī)劃計(jì)劃、實(shí)施方案的研究、起草、評(píng)估、水土保持方案審批、水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收等提供技術(shù)支持與服務(wù)保障。
(十)承擔(dān)水利科技推廣及應(yīng)用等相關(guān)工作。
(十一)開展全縣范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
(十二)負(fù)責(zé)為全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(十三)承擔(dān)基層水利服務(wù)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的建設(shè)與管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)為全縣農(nóng)村水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(十四)負(fù)責(zé)為全縣農(nóng)田基本建設(shè)“大禹杯”競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(十五)承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
臺(tái)安縣水利事務(wù)中心
第二部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣水利事務(wù)中心2022年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)8206.41萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入8171.41萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.57%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7927.41萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入244.00萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 0.43%,主要是基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的等結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
與上年相比,本年收入減少301.46萬(wàn)元,降低3.56%。主要原因:項(xiàng)目撥款收入減少
(二)支出總計(jì)8206.41萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1232.67萬(wàn)元,占支出總計(jì)的15%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出1171.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出34萬(wàn)元,資本性支出0.24萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出6973.74萬(wàn)元,占支出總計(jì)的85%,主要包括工程類及退耕封育業(yè)務(wù)支出等。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,本年支出減少314.65萬(wàn)元,降低3.69%。主要原因:本年項(xiàng)目減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出8206.41萬(wàn)元,其中:基本支出1232.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6973.74萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少314.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)降低3.69%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的681.04%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的128.18%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的552.86%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7962.41萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出182.60萬(wàn)元,占2.29%;衛(wèi)生健康支出50.43萬(wàn)元,占0.63%;農(nóng)林水支出7638.27萬(wàn)元,占95.94%;住房保障支出91.11萬(wàn)元,占1.14%。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出182.60萬(wàn)元,包括:
(1)事業(yè)單位離退休支出27.12萬(wàn)元,主要是離退休人員費(fèi)用等支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.34萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.14萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
2.健康衛(wèi)生支出50.43萬(wàn)元,包括:
事業(yè)單位醫(yī)療50.43萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
3. 農(nóng)林水支出7638.27萬(wàn)元,包括:
(1)其他農(nóng)業(yè)支出2.33萬(wàn)元,主要是其他農(nóng)業(yè)等支出。
(2)機(jī)關(guān)服務(wù)支出97.21萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)服務(wù)等支出。
(3)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出896.96萬(wàn)元,主要是水利工程類項(xiàng)目等支出。
(4)水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出68.39萬(wàn)元,主要是水利工程建設(shè)等支出。
(5)防汛支出244.80萬(wàn)元,主要是水利防汛工程類等支出。
(6)其他水利支出6328.58萬(wàn)元,主要是退耕封育補(bǔ)償資金等支出。
4.住房保障支出91.11萬(wàn)元,包括:
住房公積金91.11萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員住房公和積金等支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出244.00萬(wàn)元。按支出功能科目分,包括:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.00萬(wàn)元
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出224.00萬(wàn)元;
2.農(nóng)林水支出20.00萬(wàn)元
地方重大水利工程建設(shè)支出20.00萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.35萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少1.19萬(wàn)元,下降4.03%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低等原因。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元, 2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元, 2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28.35萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的100 %,比上年減少1.19萬(wàn)元,下降4.03%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.35萬(wàn)元,主要用于單位日常巡查護(hù)公務(wù)用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量22輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1232.67萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1198.43萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)34.24萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為事業(yè)單位無(wú)需考核機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額664.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出625.50萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出39.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額412.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的62.08%,其中:授予小微企業(yè)合同金額203.83萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的49.39%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛22輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車6輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金233.35萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金233.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分100分。本部門(單位)組織對(duì)河流綜合治理1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金233.35萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金233.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,年初設(shè)定目標(biāo)(一)鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果,現(xiàn)有封育區(qū)進(jìn)行實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,開展好復(fù)核工作,確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。(二)隊(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,全面暢通防洪生態(tài)廊道,使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動(dòng)。(三)積極推進(jìn)退田還河,恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。年末全部完成。
組織對(duì)2個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金1388.89萬(wàn)元,自評(píng)平均分92.10分。《部門整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金1388.98萬(wàn)元,自評(píng)平均分91.28分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)“河流綜合治理”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為233.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為233.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果;二是對(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是無(wú);二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施:一是無(wú);二是無(wú)。
(2)“河流綜合治理”項(xiàng)目自評(píng)綜述:(一)鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果,現(xiàn)有封育區(qū)進(jìn)行實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,開展好復(fù)核工作,確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。(二)對(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,全面暢通防洪生態(tài)廊道,使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動(dòng)。(三)積極推進(jìn)退田還河,恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。年初設(shè)定目標(biāo):實(shí)際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕(林)建檔情況封育回租耕(林)地補(bǔ)償、封育界限、建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制、退耕農(nóng)戶滿意度,以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見附件。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。年初設(shè)定目標(biāo):實(shí)際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕(林)建檔情況封育回租耕(林)地補(bǔ)償、封育界限、建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制、退耕農(nóng)戶滿意度,以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。實(shí)際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕(林)建檔情況封育回租耕(林)地補(bǔ)償、封育界限、建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制、退耕農(nóng)戶滿意度,以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。
第四部分 附件
| 部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 部門(單位)名稱 | 019002臺(tái)安縣水利事務(wù)服務(wù)中心-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) | 1204.99 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) | 1204.99 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1201.73 | 1200.14 | 99.86% | 13.3 | 13.28 | ||||||||||||
| 水利事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 5.02 | 50.21% | 13.3 | 6.67 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 32.42 | 27.42 | 84.60% | 13.4 | 11.33 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 完成遼河沿線全范圍巡查巡護(hù)工作任務(wù) | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 預(yù)算管理制度健全性 | 制度完善 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 社會(huì)公眾對(duì)最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 生態(tài)效益 | 水質(zhì)評(píng)價(jià) | 滿意 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 主管部門滿意度 | 上級(jí)主管部門滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機(jī)制 | 按時(shí)完成 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 管理機(jī)制 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 91.28 | ||||||||||||||||
| 預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效自評(píng)表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | 河流綜合治理 | ||||||||||||||||
| 主管部門 | 臺(tái)安縣水利局- | ||||||||||||||||
| 實(shí)施單位 | 臺(tái)安縣水利事務(wù)服務(wù)中心- | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 233.35 | 全年執(zhí)行數(shù)(萬(wàn)元) | 233.35 | 執(zhí)行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
| (一)鞏固遼河7萬(wàn)余畝自然封育成果,現(xiàn)有封育區(qū)進(jìn)行實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,開展好復(fù)核工作,確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。(二)隊(duì)遼河干流(臺(tái)安段)河道干流范圍內(nèi)除水田、護(hù)堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實(shí)施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束,全面暢通防洪生態(tài)廊道,使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動(dòng)。(三)積極推進(jìn)退田還河,恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。 | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||
| 運(yùn)算 符號(hào) | 內(nèi)容 | 度量 單位 | 經(jīng)費(fèi)保障 | 制度保障 | 人員保障 | 硬件條件保障 | 其他 | 原因說(shuō)明 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實(shí)際完成封育面積 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 新增封育河流面積復(fù)核情況 | 已完成 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 退耕(林)建檔情況 | 已完成 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 封育回租耕(林)地補(bǔ)償 | 及時(shí)發(fā)放 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 封育界限 | 已劃定 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 建立規(guī)范長(zhǎng)效的封育區(qū)管護(hù)機(jī)制 | 已規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 退耕農(nóng)戶滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì) | 90 | 預(yù)算執(zhí)行率得分 | 10 | 減分項(xiàng) | 0 | 績(jī)效自評(píng)總得分 | 100 | ||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。