中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 2022年度決算-黨委部門-臺安縣人民政府

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    中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 2022年度決算
    時間:2023-09-27 10:18來源:作者:點擊:

    目    錄

     

    第一部分    中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

    一、主要職責

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分    中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     

    第三部分    中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算情況說明

    第四部分    附件

    第五部分    名詞解釋

     

    第一部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

     

    一、主要職責

    1、組織貫徹中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策,向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;督促檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。

    2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及黨對民主黨派的方針、政策,落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于發(fā)揮各民主黨派、無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,為縣委和民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受縣委委托,向民主黨派、無黨派人士通報中央、省委、市委和縣委精神;支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè),選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。

    3、負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;會同有關(guān)部門及時發(fā)現(xiàn)和處理民族、宗教突發(fā)性事件。

    4、負責開展全縣以祖國完全統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團及代表人士;開展對外對臺交流交往工作;負責落實黨和國家對臺胞的有關(guān)政策工作。

    5、負責黨外人士的政治安排,做好縣級以上政協(xié)委員和人大代表的考核、推薦、安排工作;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作;協(xié)助各民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作;調(diào)查了解黨與非黨合作共事工作。

    6、調(diào)查研究并反映全縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議:團結(jié)、幫助、引導、教育非公有制經(jīng)濟代表人士,積極開展思想政治工作。

    7、調(diào)查了解黨外知識分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;負責非黨知識分子隊伍建設(shè);聯(lián)系和培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。

    8、 負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論研究工作。

    9、負責指導各鎮(zhèn)場(街道)黨(工)委、“兩區(qū)一城”黨工委以及大型企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受縣委委托,領(lǐng)導縣工商聯(lián)黨組,指導縣工商聯(lián)工作。

    10、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民族宗教工作的方針政策和法律、法規(guī);會同有關(guān)部門搞好民族宗教政策和法規(guī)的宣傳教育工作;監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。

    11、依法保護少數(shù)民族的合法權(quán)益;組織和承辦民族團結(jié)進步表彰等活動,協(xié)調(diào)民族關(guān)系,增強民族團結(jié);協(xié)助有關(guān)部門做好全縣少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作;負責聯(lián)系各界少數(shù)民族人士;會同有關(guān)部門及時處理由民族問題引起的突發(fā)事件;加強在縣經(jīng)商少數(shù)民族的管理。

    12、調(diào)查本縣少數(shù)民族生產(chǎn)、生活情況;會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧、清真飲食網(wǎng)點建設(shè)工作;落實國家少數(shù)民族的有關(guān)優(yōu)惠政策。

    13、依法保護公民宗教信仰自由,保護宗教活動場所的合法權(quán)益,保護宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動,保護信教群眾正常的宗教活動。

    14、引導和促進宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動;協(xié)調(diào)處理宗教活動場所需由政府部門協(xié)助和協(xié)調(diào)辦理的各項事務(wù);會同有關(guān)部門制止不正常的宗教活動,配合政法部門揭露和打擊披著宗教外衣的各種違法犯罪活動,抵制境外敵對勢力的滲透,及時處理由宗教問題引起的突發(fā)事件。

    15、幫助宗教活動場所加強自身建設(shè);協(xié)助宗教活動場所有計劃地培養(yǎng)、教育宗教教職人員;積極引導宗教與社會主義社會相適應(yīng)。

    16、掌握國際、國內(nèi)民族宗教動態(tài);協(xié)調(diào)處理涉及民族宗教方面的涉外事務(wù),幫助、支持和指導宗教活動場所開展對外友好交往活動。

    17、調(diào)查研究本縣民族宗教方面的重點、熱點、難點問題和發(fā)展趨勢,及時提出對策和建議,供領(lǐng)導決策。

    18、指導各鎮(zhèn)場街及各派出機構(gòu)民族宗教干部的業(yè)務(wù)工作。

    19、完成縣委交辦的其他任務(wù)。

    二、決算單位構(gòu)成

    中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級

    第二部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算公開報表

    中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-部門決算公開表格(點擊超鏈接)

     

    第三部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計173.95萬元,包括:

    1.財政撥款收入173.95萬元,占收入總計的100%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入173.95萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比,本年收入減少7.42萬元,降低4.1%。主要原因:節(jié)約經(jīng)費、合理安排經(jīng)費支出等原因。

    (二)支出總計173.95萬元,包括:

     1.基本支出133.16萬元,占支出總計的76.54%,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出111.99萬元,對個人和家庭的補助支出10.66萬元,商品和服務(wù)支出10.51萬元,資本性支出0萬元。

    2.項目支出40.79萬元,占支出總計的23.46%,主要包括民族事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、宗教事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加29.4 萬元,增長258.12  %。主要原因:上級財政民族專項資金、疫情期間的支出等原因。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    主要是合理安排支出等原因形成的結(jié)余。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出173.95萬元,其中:基本支出133.16萬元,項目支出40.79萬元。與上年相比,財政撥款支出減少7.42萬元,降低4.1%。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的123.79%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的115.26%,項目支出完成年初預(yù)算的163.16%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出173.95萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出144.42萬元,占83.02%;社會保障和就業(yè)支出19.25萬元,占11.07%;衛(wèi)生健康支出3.49萬元,占2.01%;住房保障支出6.79萬元,占3.9%。

    1. 一般公共服務(wù)支出144.42萬元,包括:

    (1)行政運行103.62萬元,主要是在職職工工資、臨時工工資、辦公經(jīng)費、公務(wù)用車維護等支出。

    (2)一般行政管理事務(wù)18.39萬元,主要是辦公經(jīng)費、差旅費、其他商品服務(wù)等支出。

    (3)宗教事務(wù)5萬元,主要是辦公經(jīng)費、差旅費等支出。

    (4)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)3.41,主要是辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費等支出。

    (5)民族專項工作14萬元,主要是服裝、健身器材、會議費等支出。

    2. 社會保障和就業(yè)支出19.25萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休10.66萬元,主要是離退休費等支出。

    (2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.59萬元,主要是在職養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)支出。

    3.健康衛(wèi)生支出3.49萬元,包括:

    行政單位醫(yī)療3.49萬元,主要是在職醫(yī)療保險等支出。

    4.住房保障支出6.79萬元,包括:

    住房公積金支出6.79萬元,主要是在職公積金支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.56萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的273.3 %。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費6.56萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年增加3.7萬元,增長129.4%,主要是疫情期間支援黃沙、韭菜臺,新臺防汛公務(wù)用車頻繁等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與上年相比無變化。)

    2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。)

    3. 公務(wù)用車購置及運行費6.56萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的273.3 %,比去年增加3.7萬元,增長129.4%,主要是疫情期間支援黃沙、韭菜臺,新臺防汛公務(wù)用車頻繁等原因。。

    公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護費6.56萬元,主要用于維修、加油、過橋費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出133.15萬元,其中:人員經(jīng)費122.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金;日常公用經(jīng)費10.5萬元,主要包括辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.5萬元,比2021年減少28.71萬元,降低73.2%,主要原因是合理安排支出,勤儉節(jié)約。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    1.績效評價工作開展情況。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評

    組織對本單位開展整體績效自評,涉及資金140.52萬元,自評平均分86.95分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。

    2.項目績效自評結(jié)果。本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評

    3.部門評價結(jié)果。本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評

    4.財政評價結(jié)果。本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評

     

    第四部分      附    件

    部門(單位)整體績效自評表(2022年度)
    部門(單位)名稱008001中共臺安縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)140.52
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)140.52
    年度主要任務(wù)對應(yīng)項目項目下達金額(萬元)項目執(zhí)行金額(萬元)項目執(zhí)行率分值得分
    統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5.004.6292.47%6.66.1
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費141.80127.3989.83%6.65.9
    宗教工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5.005100.00%6.66.6
    民主黨派及工商聯(lián)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費10.0000.00%6.60
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費7.243.4147.22%6.63.1
    政治特別經(jīng)費5.005100.00%77
    年度目標年初總體目標全年完成情況
    做好全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作,做好黨派干部培訓工作,依法治理宗教場所,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。全年召開相關(guān)會議6次,宣傳12次,聯(lián)合調(diào)研12次。完成了縣委臨時交辦事宜,黃沙、韭菜臺、一百戶疫情防控、新臺防汛工作。
    績效指標一級指標二級指標三級指標運算符號指標值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進措施
    經(jīng)費保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點工作履行情況重點工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達標率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算調(diào)整率<=5%1000.051.60.08



    臨時完成縣委交辦的其他工作,一是疫情原因,支援黃沙、韭菜臺、一百戶疫情防控工作;二是新臺防汛工作其他:在今后的工作中,一是做好各項工作計劃,按計劃執(zhí)行各項工作。二是做好縣委交辦的其他工作
    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率<=0%011.81.8





    預(yù)算執(zhí)行率=100%83.60.841.61.34



    個別項目活動已經(jīng)完成,但因疫情原因相關(guān)經(jīng)費未及時結(jié)算,民主黨派因疫情原因只開展了部分活動。其他:一是在今后的工作中及時的改進工作做法;二是活動結(jié)束后, 及時結(jié)算相關(guān)經(jīng)費,避免跨年結(jié)算。
    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.70.7





    財務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=010010.70.7





    運行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費變動率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會效應(yīng)政治效益有利于促進決策科學化、民主化
    決策
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)11010





    服務(wù)對象滿意度各民主黨派省委滿意度>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機制改革民族宗教事務(wù)法制化進程
    滿意率
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)155





    總評價得分86.95

     

    第五部分    名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

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