目 錄
第一部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職責
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職責
1、組織貫徹中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策,向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;督促檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及黨對民主黨派的方針、政策,落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于發(fā)揮各民主黨派、無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,為縣委和民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受縣委委托,向民主黨派、無黨派人士通報中央、省委、市委和縣委精神;支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè),選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3、負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;會同有關(guān)部門及時發(fā)現(xiàn)和處理民族、宗教突發(fā)性事件。
4、負責開展全縣以祖國完全統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團及代表人士;開展對外對臺交流交往工作;負責落實黨和國家對臺胞的有關(guān)政策工作。
5、負責黨外人士的政治安排,做好縣級以上政協(xié)委員和人大代表的考核、推薦、安排工作;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作;協(xié)助各民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作;調(diào)查了解黨與非黨合作共事工作。
6、調(diào)查研究并反映全縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議:團結(jié)、幫助、引導、教育非公有制經(jīng)濟代表人士,積極開展思想政治工作。
7、調(diào)查了解黨外知識分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;負責非黨知識分子隊伍建設(shè);聯(lián)系和培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8、 負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論研究工作。
9、負責指導各鎮(zhèn)場(街道)黨(工)委、“兩區(qū)一城”黨工委以及大型企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受縣委委托,領(lǐng)導縣工商聯(lián)黨組,指導縣工商聯(lián)工作。
10、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民族宗教工作的方針政策和法律、法規(guī);會同有關(guān)部門搞好民族宗教政策和法規(guī)的宣傳教育工作;監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。
11、依法保護少數(shù)民族的合法權(quán)益;組織和承辦民族團結(jié)進步表彰等活動,協(xié)調(diào)民族關(guān)系,增強民族團結(jié);協(xié)助有關(guān)部門做好全縣少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作;負責聯(lián)系各界少數(shù)民族人士;會同有關(guān)部門及時處理由民族問題引起的突發(fā)事件;加強在縣經(jīng)商少數(shù)民族的管理。
12、調(diào)查本縣少數(shù)民族生產(chǎn)、生活情況;會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧、清真飲食網(wǎng)點建設(shè)工作;落實國家少數(shù)民族的有關(guān)優(yōu)惠政策。
13、依法保護公民宗教信仰自由,保護宗教活動場所的合法權(quán)益,保護宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動,保護信教群眾正常的宗教活動。
14、引導和促進宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動;協(xié)調(diào)處理宗教活動場所需由政府部門協(xié)助和協(xié)調(diào)辦理的各項事務(wù);會同有關(guān)部門制止不正常的宗教活動,配合政法部門揭露和打擊披著宗教外衣的各種違法犯罪活動,抵制境外敵對勢力的滲透,及時處理由宗教問題引起的突發(fā)事件。
15、幫助宗教活動場所加強自身建設(shè);協(xié)助宗教活動場所有計劃地培養(yǎng)、教育宗教教職人員;積極引導宗教與社會主義社會相適應(yīng)。
16、掌握國際、國內(nèi)民族宗教動態(tài);協(xié)調(diào)處理涉及民族宗教方面的涉外事務(wù),幫助、支持和指導宗教活動場所開展對外友好交往活動。
17、調(diào)查研究本縣民族宗教方面的重點、熱點、難點問題和發(fā)展趨勢,及時提出對策和建議,供領(lǐng)導決策。
18、指導各鎮(zhèn)場街及各派出機構(gòu)民族宗教干部的業(yè)務(wù)工作。
19、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、決算單位構(gòu)成
中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級
第二部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算公開報表
中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-部門決算公開表格(點擊超鏈接)
第三部分 中共臺安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計173.95萬元,包括:
1.財政撥款收入173.95萬元,占收入總計的100%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入173.95萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,本年收入減少7.42萬元,降低4.1%。主要原因:節(jié)約經(jīng)費、合理安排經(jīng)費支出等原因。
(二)支出總計173.95萬元,包括:
1.基本支出133.16萬元,占支出總計的76.54%,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出111.99萬元,對個人和家庭的補助支出10.66萬元,商品和服務(wù)支出10.51萬元,資本性支出0萬元。
2.項目支出40.79萬元,占支出總計的23.46%,主要包括民族事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、宗教事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,本年支出增加29.4 萬元,增長258.12 %。主要原因:上級財政民族專項資金、疫情期間的支出等原因。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是合理安排支出等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財政撥款支出173.95萬元,其中:基本支出133.16萬元,項目支出40.79萬元。與上年相比,財政撥款支出減少7.42萬元,降低4.1%。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的123.79%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的115.26%,項目支出完成年初預(yù)算的163.16%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出173.95萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出144.42萬元,占83.02%;社會保障和就業(yè)支出19.25萬元,占11.07%;衛(wèi)生健康支出3.49萬元,占2.01%;住房保障支出6.79萬元,占3.9%。
1. 一般公共服務(wù)支出144.42萬元,包括:
(1)行政運行103.62萬元,主要是在職職工工資、臨時工工資、辦公經(jīng)費、公務(wù)用車維護等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)18.39萬元,主要是辦公經(jīng)費、差旅費、其他商品服務(wù)等支出。
(3)宗教事務(wù)5萬元,主要是辦公經(jīng)費、差旅費等支出。
(4)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)3.41,主要是辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費等支出。
(5)民族專項工作14萬元,主要是服裝、健身器材、會議費等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出19.25萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休10.66萬元,主要是離退休費等支出。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.59萬元,主要是在職養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)支出。
3.健康衛(wèi)生支出3.49萬元,包括:
行政單位醫(yī)療3.49萬元,主要是在職醫(yī)療保險等支出。
4.住房保障支出6.79萬元,包括:
住房公積金支出6.79萬元,主要是在職公積金支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.56萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的273.3 %。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費6.56萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年增加3.7萬元,增長129.4%,主要是疫情期間支援黃沙、韭菜臺,新臺防汛公務(wù)用車頻繁等原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與上年相比無變化。)
2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。)
3. 公務(wù)用車購置及運行費6.56萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的273.3 %,比去年增加3.7萬元,增長129.4%,主要是疫情期間支援黃沙、韭菜臺,新臺防汛公務(wù)用車頻繁等原因。。
公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費6.56萬元,主要用于維修、加油、過橋費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出133.15萬元,其中:人員經(jīng)費122.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金;日常公用經(jīng)費10.5萬元,主要包括辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.5萬元,比2021年減少28.71萬元,降低73.2%,主要原因是合理安排支出,勤儉節(jié)約。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
組織對本單位開展整體績效自評,涉及資金140.52萬元,自評平均分86.95分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
3.部門評價結(jié)果。本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
4.財政評價結(jié)果。本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
第四部分 附 件
| 部門(單位)整體績效自評表(2022年度) | |||||||||||||||||||||
| 部門(單位)名稱 | 008001中共臺安縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級-210321000 | ||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 140.52 | ||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 140.52 | ||||||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 5.00 | 4.62 | 92.47% | 6.6 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 141.80 | 127.39 | 89.83% | 6.6 | 5.9 | ||||||||||||||||
| 宗教工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 5.00 | 5 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||
| 民主黨派及工商聯(lián)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 10.00 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 7.24 | 3.41 | 47.22% | 6.6 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 政治特別經(jīng)費 | 5.00 | 5 | 100.00% | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||||||
| 做好全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作,做好黨派干部培訓工作,依法治理宗教場所,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。 | 全年召開相關(guān)會議6次,宣傳12次,聯(lián)合調(diào)研12次。完成了縣委臨時交辦事宜,黃沙、韭菜臺、一百戶疫情防控、新臺防汛工作。 | ||||||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 100 | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 臨時完成縣委交辦的其他工作,一是疫情原因,支援黃沙、韭菜臺、一百戶疫情防控工作;二是新臺防汛工作 | 其他:在今后的工作中,一是做好各項工作計劃,按計劃執(zhí)行各項工作。二是做好縣委交辦的其他工作 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 83.6 | 0.84 | 1.6 | 1.34 | 個別項目活動已經(jīng)完成,但因疫情原因相關(guān)經(jīng)費未及時結(jié)算,民主黨派因疫情原因只開展了部分活動。 | 其他:一是在今后的工作中及時的改進工作做法;二是活動結(jié)束后, 及時結(jié)算相關(guān)經(jīng)費,避免跨年結(jié)算。 | ||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 社會效應(yīng) | 政治效益 | 有利于促進決策科學化、民主化 | 決策 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 各民主黨派省委滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 民族宗教事務(wù)法制化進程 | 滿意率 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 總評價得分 | 86.95 | ||||||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。