中共臺安縣委宣傳部(本級)2020年度決算-黨委部門-臺安縣人民政府

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    中共臺安縣委宣傳部(本級)2020年度決算
    時間:2021-09-07 17:10來源:作者:點擊:


    目    錄

     

    第一部分    中共臺安縣委宣傳部(本級)概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 決算單位構(gòu)成

    第二部分    中共臺安縣委宣傳部2020(本級)年度決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     

    第三部分    中共臺安縣委宣傳部(本級)2020年度決算情況說明

     

    第四部分    名詞解釋

     

    第一部分 中共臺安縣委宣傳部(本級)概況

     

    一、主要職責(zé)

    1、貫徹落實中央和省、市、縣委關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署,制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實施。

    2、部署全縣宣傳思想文化工作,組織、指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳工作,負(fù)責(zé)全縣各級黨委、黨組中心組理論學(xué)習(xí)的部署、檢查、指導(dǎo);負(fù)責(zé)重要典型的總結(jié)、宣傳和推廣;配合縣委組織部做好黨員教育工作。

    3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實際,堅持不懈地抓好公民思想道德教育,改進(jìn)和加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。

    4、負(fù)責(zé)對全縣新聞輿論工作的宏觀管理,承擔(dān)重大宣傳活動、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)工作。

    5、貫徹落實中央和省、市、縣委對外宣傳工作的方針、政策和指示,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣的對外宣傳工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織對外新聞發(fā)布;歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。

    6、貫徹縣委、縣政府和上級部門關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,規(guī)劃、部署、指導(dǎo)、檢查全縣群眾性精神文明建設(shè)工作。

    7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動。

    8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)宣傳思想工作隊伍建設(shè)。

    9、協(xié)助縣委和組織部門對宣教系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)整、交流進(jìn)行考核(宣教系統(tǒng)包括:教育局、衛(wèi)計局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺安高中、職教中心、文聯(lián))。

    10、完成縣委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)。

    二、決算單位構(gòu)成

     

    納入中共臺安縣委宣傳部(本級)2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    中共臺安縣委宣傳部(本級)

     

    第二部分 中共臺安縣委宣傳部(本級)2020年度決算公開報表

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    第三部分 中共臺安縣委宣傳部(本級)2020年度決算

    情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計320.08萬元,包括:

    1.財政撥款收入247.15萬元,占收入總計的77%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入244.15萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入3萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.93萬元,占收入總計的23%,主要是部分經(jīng)費未及時支付等。

    與上年相比,本年收入減少34.43 萬元,降低12.22 %。主要原因:宣傳事務(wù)支出和單位離退休人員費用減少。

    (二)支出總計307.97萬元,包括:

    1.基本支出160.86萬元,占支出總計的52.23%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出110.33萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.15萬元,商品和服務(wù)支出44.22萬元,資本性支出3.17萬元。

    2.項目支出147.11萬元,占支出總計的47.77%,主要包括一般公共服務(wù)和抗疫相關(guān)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加90.59萬元,增長41.67%。主要原因:一般公共服務(wù)支出等增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.11萬元

    主要是項目支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少61.37萬元,降低83.5%。主要原因:今年及時支付了相關(guān)費用。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2020年度財政撥款支出307.97萬元,其中:基本支出160.86萬元,項目支出147.11萬元。與上年相比,財政撥款支出增加90.59萬元,增長41.67%。與年初預(yù)算相比,2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的139%。

    (二)具體情況

    一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出304.97萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出280.06萬元,占91.83%;社會保障和就業(yè)支出12.03萬元,占3.94%;衛(wèi)生健康支出4.87萬元,占1.6%;住房保障支出8.01萬元,占2.63%。

    1. 一般公共服務(wù)支出280.06萬元,包括:

    (1)行政運(yùn)行135.95萬元,主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等支出。

    (2)一般行政管理事務(wù)112.11萬元,主要是在職人員工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等支出。

    (3)其他宣傳事務(wù)支出32萬元,主要是項目等支出。

    2. 社會保障和就業(yè)支出12.03萬元,包括:

    (1)行政單位離退休1.35萬元,主要是離退休人員的取暖費補(bǔ)貼等支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.68萬元,主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等支出。

    3. 衛(wèi)生健康支出4.87萬元,包括:

    行政單位醫(yī)療4.87萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險費用支出。

    4.住房保障支出8.01萬元,包括:

    住房公積金8.01萬元,主要是單位為職工繳納住房公積金費用支出。

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

    2020年度政府性基金財政撥款支出3萬元。按支出功能科目分,包括:

     1. 抗疫特別國債安排的支出3萬元。

    (1)其他抗疫相關(guān)支出3萬元。

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

     

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.49萬元,完成年初預(yù)算的103.75 %。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2.49萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少0.32萬元,下降11.38%,主要是車輛的燃油費用減少等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元,2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費0萬元,2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2.49萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,比上年減少0.32萬元,下降11.38%,主要是車輛的燃油費用減少等原因。

    公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.49萬元,主要用于車輛維修和燃油費用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.87萬元,其中:人員經(jīng)費113.48萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費47.39萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

    2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出47.39萬元,比2019年增加14.95萬元,增長46.11%,主要原因是項目支出和辦公設(shè)備購置新安裝空調(diào)等。

    (二)政府采購支出情況

    2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2020年12月31日,共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)積極開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控,確保按階段完成各項工作。年末通過單位內(nèi)部開展該項目績效自評工作。

     

    第四部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

    37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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