臺安縣婦聯(lián)2020年度決算-人民團(tuán)體-臺安縣人民政府

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    臺安縣婦聯(lián)2020年度決算
    時間:2021-09-01 14:12來源:作者:點(diǎn)擊:

    目 錄


    第一部分 臺安縣婦聯(lián)概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺安縣婦聯(lián)2020年度決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 臺安縣婦聯(lián)2020年度決算情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 臺安縣婦聯(lián)概況


    一、主要職責(zé)

    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)婦女政策的法律、法規(guī)。

    2、制定縣婦女工作計劃,并組織實(shí)施。

    3、宣傳有關(guān)法律、法規(guī),促進(jìn)社區(qū)內(nèi)法制教育,依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

    4、加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦女組織建設(shè),認(rèn)真聽取各級組織對婦聯(lián)工作的建議和要求,完善婦女工作。

    5、認(rèn)真接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件。

    6、加強(qiáng)對婦女群眾思想教育,提倡“四自精神”。

    7、完成好縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作,組織檢查、考核婦聯(lián)工作。

    8、普及家庭教育知識,開展“文明家庭”創(chuàng)建活動。

    9、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。


    二、決算單位構(gòu)成

    納入臺安縣婦聯(lián)2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    臺安縣婦聯(lián)本級


    第二部分 臺安縣婦聯(lián)2020年度決算公開報表


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    第三部分 臺安縣婦聯(lián)2020年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況 

    (一)收入總計83.13萬元,包括:

    1.財政撥款收入81.14萬元,占收入總計的97.6%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入81.14萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.99萬元,占收入總計的2.4%,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi),其他商品服務(wù)支出等收入。

    與上年相比,本年收入增加10.63萬元,增長14.66%。主要原因:主要是人員工資增加和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)支出總計80.56萬元,包括:

    1.基本支出52.78萬元,占支出總計的65.5%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出45.87萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.65萬元,商品和服務(wù)支出6.26萬元,資本性支出0萬元。

    2.項(xiàng)目支出27.78萬元占支出總計的34.5%主要包括2020年度全國農(nóng)村兩癌患病貧困母親救助,2020年度遼寧省農(nóng)村兩癌患病貧困母親救助,社會福利的彩票公益金等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加9.82萬元,增長13.88%。主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.58萬元

    主要是市級獎勵未支出,辦公經(jīng)費(fèi)未全部支出原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.82萬元,增長46.6%。主要原因:市級獎勵未支出,辦公經(jīng)費(fèi)未全部支出。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2020年度財政撥款支出80.56萬元,其中:基本支出52.78萬元,項(xiàng)目支出27.78萬元。與上年相比,財政撥款支出增加9.82萬元,增長13.88%。與年初預(yù)算相比,2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的121.48%。

    (二)具體情況

    一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出79.76萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出70.23萬元,占88.06%;社會保障和就業(yè)支出4.47萬元,占5.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.91萬元,占2.39%;住房保障支出3.15萬元,占3.94%。

    1. 一般公共服務(wù)支出70.23萬元,包括:

    (1)行政運(yùn)行43.25萬元,主要用于單位職工的工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

    (2)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出26.98萬元。

    2. 社會保障和就業(yè)支出4.47萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休0.29萬元,主要是單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼等支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.18萬元,主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險。

    3.衛(wèi)生健康支出1.91萬元,包括:

    (1)行政單位醫(yī)療1.91萬元,主要單位人員醫(yī)療保險等支出。

    4. 住房保障支出3.15萬元,包括:

    住房公積金3.15萬元,主要單位人員住房公積金等支出。

    政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.57萬元,完成年初預(yù)算的107.08%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年減少1.27萬元,減少33%,主要是疫情原因外出活動減少等原因。

    1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%,2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%,2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.57萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,比上年減少1.27萬元,下降33%,主要是疫情原因外出活動減少等原因。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52.77萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)46.51萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、對個人和家庭的補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)6.26萬元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.26萬元,比2019年減少14.04萬元,降低69.16%,主要原因是節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)。

    (二)政府采購支出情況

    2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2020年12月31日,共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)積極開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控,確保按階段完成各項(xiàng)工作。年末開展該項(xiàng)目績效自評工作。


    第四部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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